Ringkasan Keuangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA TRIWULAN       JUMLAH
      I II III IV  
1 2 3 4 5 6 7 8
Program pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan Pangalengan 100% 77.601.000 122.551.000 147.941.000 86.407.000 434.500.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kecamatan Pangalengan 100% 20.525.000 26.855.000 32.620.000 20.000.000 100.000.000
Program peningkatan disiplin aparatur Kecamatan Pangalengan 34 Orang 19.500.000 11.505.000 0 0 31.005.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Pangalengan 34 Orang 0 19.227.803 0 0 19.227.803
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kecamatan Pangalengan 100% 10.600.000 3.427.500 4.877.500 7.930.000 26.835.000
Program penataan administrasi kependudukan Kecamatan Pangalengan 100% 2.925.000 2.925.000 2.925.000 2.925.000 11.700.000
Program pendidikan anak usia dini Kecamatan Pangalengan 100% 0 0 0 2.925.000 2.925.000
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan  Kecamatan Pangalengan 100% 3.780.000 5.677.500 7.777.500 2.280.000 19.515.000
Program memelihara kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Kecamatan Pangalengan 100% 15.120.000 20.020.000 15.120.000 17.120.000 74.380.000
Program peningkatan peran serta kepemudaan Kecamatan Pangalengan 100% 0 0 11.200.000 0 11.200.000
Program pengembangan wawasan kebangsaan Kecamatan Pangalengan 100% 1.500.000 12.125.000 51.500.000 1.500.000 66.625.000
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kecamatan Pangalengan 100% 0 4.500.000 17.215.000 0 21.715.000
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa Kecamatan Pangalengan 100% 4.537.500 18.187.500 20.537.500 18.187.500 61.450.000
Program peningkatan pran serta dan kesejahteraan jender dalam pembangunan Kecamatan Pangalengan 100% 6.513.500 55.940.500 16.532.500 6.513.500 85.500.000
Program pembinaan permasarakatan olahraga Kecamatan Pangalengan 100% 0 18.000.000 0 0 18.000.000
Program peningkatan sistem  pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kecamatan Pangalengan 100% 18.000.000 46.265.000 46.265.000 18.000.000 128.530.000
Program perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Pangalengan 100% 32.396.750 0 0 0 32.396.750
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Kecamatan Pangalengan 100% 3.306.250 3.306.250 22.331.250 3.306.250 32.250.000
               
Jumlah     251.390.000 349.760.005 328.400.005 163.950.008 1.093.500.018
               

 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PRANGKAT DAERAH TAHUN 2018

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PRANGKAT DAERAH
URAIAN LOKASI KGTN  TRGT KINRJA TAHUN 2018       TH 2018
      BELANJA PGW BARANG & JASA MODAL JML  
1 2 3 4 5 6 7 8
Program pelayanan administrasi perkantoran Kec.pangalengan 100% 0 280.986.443 55.000.000 335.986.443 0
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kec.pangalengan 100% 0 101.500.000 0 101.500.000 0
Program peningkatan di siplin aparatur Kec.pangalengan 34 Orang 0 31.005.000 0 31.005.000 0
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Kec.pangalengan 34 Orang 4.875.000 9.575.000 0 14.450.000 0
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kec.pangalengan 100% 8.550.000 18.285.000 0 26.835.000 0
Program pendidikan anak usia dini Kec.pangalengan 100% 11.250.000 17.950.000 0 29.200.000 0
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kec.pangalengan 100% 0 25.320.000 0 25.320.000 0
Program penataan administrasi kependudukan Kec.pangalengan 100% 0 11.700.000 0 11.700.000 0
Program peningkatan peran serta kepemudaan Kec.pangalengan 100% 3.750.000 7.450.000 0 11.200.000 0
Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal Kec.pangalengan 100% 3.000.000 71.500.000 0 74.500.000 0
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kec.pangalengan 100% 0 12.000.000      
Program pengembangan wawasan kebangsaan Kec.pangalengan 100% 0 12.000.000 0 12.000.000 0
Program peningkatan peran serta  dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kec.pangalengan 100% 0 40.000.000 0 40.000.000 0
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Kec.pangalengan 100% 2.625.000 58.825.000 0 61.450.000 0
Program pembinaan dan permasarakatan olah raga Kec.pangalengan 100% 0 18.000.000 0 18.000.000 0
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kec.pangalengan 100% 0 200.000.000 0 200.000.000 0
Program perencanaan pembangunan daerah Kec.pangalengan 100% 0 34.850.000 0 34.850.000 0
Program pencegahan dini  dan penanggulangan korban bencana alam Kec.pangalengan 100% 0 25.000.000 0 25.000.000 0
               
JUMLAH     34.050.000 975.946.443 55.000.000 1.064.996.443 0
               
               

NERACA 

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

KECAMATAN PANGALENGAN

URAIAN  2017 2016
Aset (Jumlah aset lancar ) 18.597.000 10.945.000
Investasi jangka panjang (jumlah investasi jangka panjang ) 0 0
Aset tetap ( jumlah aset tetap ) 3.831.785.976 3.729.159.737
Aset lainya ( jumlah aset lainya ) 58.681.437 58.681.437
JUMLAH ASET 3.909.064.413 3.798.786.174
Kewajiban (jumlah kewajiban)                                                 0 0
Ekuitas ( jumlah ekuitas ) 3.909.064.413 3.798.786.174
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3.909.064.413 3.798.786.174

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

Urusan pemerintahan       : 7               KEWILAYAHAN                                                                                            Bidang pemerintahan       : 7.01          Kecamatan                                                                                                    Unit organisasi                  : 7.01.11     KECAMATAN PANGALENGAN
NO. URUT URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
1 PENDAPATAN 62.138.800 19.415.500 42.723.300
2 BELANJA 4.241.329.311 3.546.018.025 (695.311.286
3 PEMBIAYAAN DAERAH (4.179.190.511) (3.526.602.525) 652.587.986

 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA TRIWULAN       JUMLAH
      I II II IV  
1 2 3 4 5 6 7 8
Program pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan Pangalengan 100% 91.711.000 1003.930.755 80.118.755 51.487.758 327.248.268
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kecamatan Pangalengan 100% 41.500.000 22.500.000 32.000.000 5.500.000 101.500.000
Program peningkatan disiplin aparatur Kecamatan Pangalengan 34 Orang 19.500.000 11.505.000 0 0 31.005.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Pangalengan 34 Orang 0 14.450.000 0 0 14.450.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kecamatan Pangalengan 100% 10.600.000 3.427.500 4.877.500 7.930.000 26.835.000
Program penataan administrasi kependudukan Kecamatan Pangalengan 100% 2.925.000 2.925.000 2.925.000 2.925.000 11.700.000
Program pendidikan anak usia dini Kecamatan Pangalengan 100% 0 0 0 2.925.000 2.925.000
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan  Kecamatan Pangalengan 100% 3.780.000 5.677.500 7.777.500 2.280.000 19.515.000
Program memelihara kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Kecamatan Pangalengan 100% 15.120.000 20.020.000 15.120.000 17.120.000 74.380.000
Program peningkatan peran serta kepemudaan Kecamatan Pangalengan 100% 0 0 11.200.000 0 11.200.000
Program pengembangan wawasan kebangsaan Kecamatan Pangalengan 100% 1.500.000 12.125.000 51.500.000 1.500.000 66.625.000
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kecamatan Pangalengan 100% 0 4.500.000 17.215.000 0 21.715.000
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa Kecamatan Pangalengan 100% 4.537.500 18.187.500 20.537.500 18.187.500 61.450.000
Program peningkatan pran serta dan kesejahteraan jender dalam pembangunan Kecamatan Pangalengan 100% 6.513.500 55.940.500 16.532.500 6.513.500 85.500.000
Program pembinaan permasarakatan olahraga Kecamatan Pangalengan 100% 0 18.000.000 0 0 18.000.000
Program peningkatan sistem  pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kecamatan Pangalengan 100% 18.000.000 46.265.000 46.265.000 18.000.000 128.530.000
Program perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Pangalengan 100% 32.396.750 0 0 0 32.396.750
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Kecamatan Pangalengan 100% 3.306.250 3.306.250 22.331.250 3.306.250 32.250.000
               
Jumlah     251.390.000 349.760.005 328.400.005 163.950.008 1.093.500.018
               

 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PRANGKAT DAERAH TAHUN 2018

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PRANGKAT DAERAH
URAIAN LOKASI KGTN  TRGT KINRJA TAHUN 2018       TH 2018
      BELANJA PGW BARANG & JASA MODAL JML  
1 2 3 4 5 6 7 8
Program pelayanan administrasi perkantoran Kec.pangalengan 100% 0 280.986.443 55.000.000 335.986.443 0
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kec.pangalengan 100% 0 101.500.000 0 101.500.000 0
Program peningkatan di siplin aparatur Kec.pangalengan 34 Orang 0 31.005.000 0 31.005.000 0
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Kec.pangalengan 34 Orang 4.875.000 9.575.000 0 14.450.000 0
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kec.pangalengan 100% 8.550.000 18.285.000 0 26.835.000 0
Program pendidikan anak usia dini Kec.pangalengan 100% 11.250.000 17.950.000 0 29.200.000 0
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kec.pangalengan 100% 0 25.320.000 0 25.320.000 0
Program penataan administrasi kependudukan Kec.pangalengan 100% 0 11.700.000 0 11.700.000 0
Program peningkatan peran serta kepemudaan Kec.pangalengan 100% 3.750.000 7.450.000 0 11.200.000 0
Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal Kec.pangalengan 100% 3.000.000 71.500.000 0 74.500.000 0
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kec.pangalengan 100% 0 12.000.000      
Program pengembangan wawasan kebangsaan Kec.pangalengan 100% 0 12.000.000 0 12.000.000 0
Program peningkatan peran serta  dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kec.pangalengan 100% 0 40.000.000 0 40.000.000 0
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Kec.pangalengan 100% 2.625.000 58.825.000 0 61.450.000 0
Program pembinaan dan permasarakatan olah raga Kec.pangalengan 100% 0 18.000.000 0 18.000.000 0
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kec.pangalengan 100% 0 200.000.000 0 200.000.000 0
Program perencanaan pembangunan daerah Kec.pangalengan 100% 0 34.850.000 0 34.850.000 0
Program pencegahan dini  dan penanggulangan korban bencana alam Kec.pangalengan 100% 0 25.000.000 0 25.000.000 0
               
JUMLAH     34.050.000 975.946.443 55.000.000 1.064.996.443 0
               
               

NERACA 

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

KECAMATAN PANGALENGAN

URAIAN  2017 2016
Aset (Jumlah aset lancar ) 18.597.000 10.945.000
Investasi jangka panjang (jumlah investasi jangka panjang ) 0 0
Aset tetap ( jumlah aset tetap ) 3.831.785.976 3.729.159.737
Aset lainya ( jumlah aset lainya ) 58.681.437 58.681.437
JUMLAH ASET 3.909.064.413 3.798.786.174
Kewajiban (jumlah kewajiban)                                                 0 0
Ekuitas ( jumlah ekuitas ) 3.909.064.413 3.798.786.174
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3.909.064.413 3.798.786.174

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

Urusan pemerintahan       : 7               KEWILAYAHAN                                                                                            Bidang pemerintahan       : 7.01          Kecamatan                                                                                                    Unit organisasi                  : 7.01.11     KECAMATAN PANGALENGAN
NO. URUT URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
1 PENDAPATAN 62.138.800 19.415.500 42.723.300
2 BELANJA 4.241.329.311 3.546.018.025 (695.311.286
3 PEMBIAYAAN DAERAH (4.179.190.511) (3.526.602.525) 652.587.986